为加强嵊州市公共投资建设项目工程造价控制,提高项目投资绩效,特制定了《嵊州市公共投资建设项目审计办法(试行)》。该办法的主要目的是通过建立健全造价控制内部审计工作机制,构建全过程监管体系,以提升投资审计监督成效。该办法主要适用于财政性资金、政府性专项资金、政府统一借贷的资金或国有企业单位、国有控股单位投入资金的建设项目,以及单项工程施工图预算(标底)金额在10万元以上的项目。同时,对于不适用该办法的项目也进行了明确。总的来说,该办法旨在规范事中造价内审工作开展,全面提升投资审计监督成效,为嵊州市公共投资建设项目提供更加科学、合理的审计方法。
解读《嵊州市公共投资建设项目审计办法(试行)》
以上内容是编辑推荐,准确信息见下作品